为深化国企改革,完善公司内部监督体系,切实发挥各职能部门服务、指导、监督管理作用,实现监督管理深度融合。8月19日,公司监事会组织召开首次监督管理例会,党委委员、监事会主席周之清到会指导工作,审计部及相关部门负责人参会,会议由纪委副书记、审计部、纪律检查室及监督办主任王川主持。
会上,王川首先阐述了公司召开监督管理例会的目的,表示要建立管理信息互通共享的联动监督管理机制,就需要各部门相互配合、互通有无,不断优化管理,实现公司三年管理提升计划的目标。
审计部三位副主任分别从各自分管工作方面通报了项目巡查结果及整改反馈情况。参会的相关部门负责人项目管理情况进行了讨论交流,并围绕公司管理的重难点、风险点和如何加强部门管理协同提出了后续管理改进措施和建议。
公司党委委员、监事会主席周之清围绕会议讨论的关键点作了强调。一是上级对国资监管的重视,从上至下都出台了相关制度,对公司管理提升作出了新的要求;二是基于公司自身发展需要,各部门都要严格遵守相应制度规范,合法合规开展工作。他表示,公司目前监管工作的意义在于防范化解风险,发现问题、拟定整改措施、提高管理水平、服务中心工作,助推公司高质量发展。
责任编辑:李林峻